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深圳盐田区销毁文件正规处理

时间:2020-05-02 22:31

  公司会计档案销毁制度 条为加强会计管理,特制定本管理办法。 第二条企业的会计档案包括:会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件,如合同、章程、董事会计等各种会计资第三条会计档案的保存。 财务部应有专人负责保存会计档案,定期将财务部归档的会计资料,按顺序立卷登记有效。 会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类,具体和保管年限详见附表。 会计档案保管期满需要销毁时,由会计档案管理人员提出销毁意见,经部门审查,总批准,报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册,销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加,并在销毁单上签名或盖章。第四条会计档案的借用。 财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按规定顺序及时归还原处,若要查阅入库档案,必须办理有关借用手续。 集团内各单位若因公需要查阅会计档案时,必须经本单位领导批准证明,经财务同意,方能由档案管理人员接待查阅。 外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位介绍信,经财务同意后,方能由档案管理人员接待查阅,并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外,如有特殊情况,需带出室外复制时, 必须经财务部批准,并限期归还。 第五条由于会计人员的变动或会计机构的改变等,会计档案需要转交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。第六条本办法适用于公司总部、下属全资及控股企业。会计档案保管期限, 涉密载体销毁管理制度

  一、涉密载体是指以文字、数据、符号、图形、视频、音频等记载存储的涉密信息的纸介质、磁介质及半导体等各类物品。还包括处理过涉密信息淘汰、报废的计算机硬盘、移动U盘等通信办

  公设备和各处室未经定密的公文草稿。

  二、涉密载体除正在使用或经审核留存、存档外,其余的都应当及时予以销毁。

  三、各处室领导为销毁涉密载体的审核人,各处室保密员为清理涉密载体的经办人,局领导办

  公室由局办公室保密员负责清理444。

  四、涉密载体应当每半年清理一次,分别于当年6月底和12月底前送局办公室,由机要秘书

  签收集中统一保管。

  五、办公室对清理回收的涉密载体,应当及时派专车、专人运到福建省涉密载体销毁中心进行

  销毁。

  六、销毁涉密载体的登记、审批、交接、销毁等环节的记录资料,机要室应当长期保存备查。

  七、禁止未经审批私自销毁涉密载体;禁止非法捐赠或转送涉密载体;禁止将涉密载体和公文草稿作废品出售;禁止将涉密载体和公文草稿送省涉密载体销毁中心以外的单位销毁。

  公司财务部上报下发的各种文件、资料、协议合同及财务部对外沟通的各种文件、资料、协议合同等。

  权限?

  未经公司总授权任何人不得私自提取审阅或将公司财务文件、资料交他人审阅,确有必要时需请示财务部负责人报公司总,得到批准后,方可提取审阅。?四、财务部文件、资料管理规定?

  1、拟稿:财务部门根据内部管理需要由相关人员起草文件。

  2、审批签发:由财务负责人审核,总审批签字。

  3、传递:在部门内部传递执行。

  4、存档:财务部门留存备份。

  5、督办:财务部门进行督办。

  6、一般性资料文件:员工因工作原因需提取一般性财务资料或文件,需得到财务部负责人的同意。文件、资料审阅完后,应及时送交财务部负责人处。

  7、机密性资料文件:无关人员不得提取审阅,确因工作需要提取审阅时,财务部负责人需报总批准,经总同意后方能提取审阅文件。提取的机密性文件或资料不得带回家或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。

  8、绝密性资料文件:无关人员不得提取翻阅。?

  9、对尚未传达的文件不得向外泄露内容,同时必须严格执行公司保密制度,确保机密不被泄露或利用。

  专业处理食品销毁,具体按照《中华人民共和国食品安全法》《食品标准与法规》及实施细则进行处置。在处理不合格产品的过程中,我们从产品装车到货物销毁结束进行全程监控,严格掌控不合格货物的关键处理环节和风险点。根据采样记录,严格核查待销毁物品的品名、型号、数量等信息要素,并设立待销毁货物专用库,在处理中心以焚烧发电与粉碎处理的绿色环保方式作销毁处理,确保产品无法恢复,此举去除了不合格商品流入市场的安全隐患,保护消费者合法权益,维护企业市场品牌荣誉。同时,绿色科学的销毁方式也降低了环境污染风险。销毁完毕,提供正规的销毁证明,照片,等。

  深圳盐田区销毁文件正规处理,二、档案的管理机构及其主要职责关于统一回收销毁各部门已过期或作废的企业内控文件、机密资料和数据报表 的通知 集团公司各部门: 根据办公室搬迁工作要求,为避免各部门在搬迁工作中将已过期或作废的文件和含有数据的各类报表、资质文件乱丢乱扔,造成数据对外泄密,现对该项工作要求如下: 一、综合办为该项工作的具体监督实施单位,专人负责制;二、各部门一名该项工作对接人,统一收集后将需要销毁的各类文件资料用规定的填报格式附表,经部门负责人审批签字后送综合办位置统一处理; 三、销毁范围:涉及企业机密、工作秘密、商业秘密以及个人信息的过期或作废文件,包括: 涉密的文件、资料、图纸、试卷; 经鉴定已超过保密期限、无保存价值、确需销毁的文 书档案、财会档案和各种专业档案; 各种已作废的内部刊物、内部资料、图纸、报表、证 件; 打印过程中产生的文件资料的废页; 四、送销时须出具填写完整并经部门负责人签字审批手续的 销毁清单(一式两份,表格见附件),否则,综合办拒绝接收待销文件,由此产生泄密造成不良影响将追究部门相关负责人;送销人配合综合办工作人员完成交接手续后在位置履行现场监销职责。 五、各部门一律不准将企业内控文件、资料报表私自处理,更不准卖给小商小贩,对违反规定者一经查处,必将严肃处理。 六、为了堵塞销毁环节的泄密渠道,切实加强公文销毁工作中的保密管理,望各部门严密组织、认真执行、精心筛选过期或作废的各类资料文档,认真开展文档清理工作,做好登记,建档造册,对不需要长期留存的涉密文件及时送销,杜绝文件泄密,履行保密职责。

  5.10.5公司重要证件、资质文件、执照等资料,涉及新申请、年检、换发证等有关事宜,一、企业主要内容及归档范围主要内容凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表,都必须及时归档,确保完整无缺。

  1题赠性资料。包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。1技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料等。秘书接到"调卷单"经核查后,取出该项档案,并于"调卷单"上填注调阅的具体文件名称、总份数及借出日期,将档案交与调卷人员。"调卷单"则依预定归还日期之先后整理,以备稽催。于档案室当场借阅者,可免填"调卷单"。

  第十条企业各类文件材料一般归档一式一份,比较重要的和利用频繁的文件材料要适当增加归档份数。档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载,而不能对某事下结论。档案管理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。

  调阅档案限与经办业务有关者,如调阅与经办业务无关之档案,需经总裁办公室主任同意。公司总裁助理以上人员调卷,由秘书负责填写“调卷单”。由调卷人员签字确认。公司重要档案须经总裁批准后方可调卷。总裁审批后,由总裁办公室秘书负责盖章及形成正式文件下发。

  四、分类及处理方式员工对筛选后需销毁的公司文件、资料进行整理分类:4、档案通过鉴定,要求达到划定保管期限准确,保管单位质量达到标准规定,鉴定中发现档案不准确、不完整,企业应及时责成有关部门和人员负责修改、补充。

  各部门均应兼职文书人员,负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定,保管档案的人员变动应及时通知行政人事部,部门档案在规定时间移交行政人事部档案管理人员保管。5.7档案移交:

  (2)档案库房建设要列入企业基本建设计划,库房建筑设计按照《档案馆建筑设计规范》执行。第二十一条图纸的修改、补充

  1声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者,归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。

  股东名簿;组织规程及办事细则;1.4董事会及股东会纪录;1.5财务报表;1.6政府机关核准文件;不动产所有权状及其他债权凭证;1.8工程设计图;其他经核定须永久保存的文书。填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔,禁止用圆珠笔或铅笔,字迹应清楚、准确。立卷应以本部门形成的文件为主,根据文件形成的特点,保持文件间的历史,适当照顾文件的保存价值,使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

  1文件分类 1.1一级文件:阐明公司内某一体系的方针,描述体系的文件。主要包括:质量方针、质量管理手册、质量责任制、质量目标。 1.2二级文件:主要描述为实施体系要素所涉及到的各职能部门的活动,或为完成某项活动而规定的方法。包括: a)技术标准:包括工艺规程、质量标准、方案、报告等。 b)管理标准:包括计划、管理制度、清单、目录等,描述公司各主要过程的管理活动。c)工作标准:包括部门职责、职务说明书。d)工厂主文件。 1.3三级文件:标准操作规程(SOP),描述各管理环节的操作要素和工作流程、具体的操作方法和步骤。 1.4四级文件:记录、表格、合格证、图纸、标签、证书等。遇有关系重大足以影响公司权益之重要文件,秘书应将正本妥为保藏,若需调用,应以复印件代用。为利文书处理并达到分层负责目的,经办人应就内容要点签拟意见或选稿随来文呈部门核阅批办,各主管人员应对文案注明意见,避免只签名而无意见。

  各部门无须加盖公司章的发文,不须申请文号。