1题赠性资料。包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。1技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料等。, 涉密载体销毁管理制度
  一、涉密载体是指以文字、数据、符号、图形、视频、音频等记载存储的涉密信息的纸介质、磁介质及半导体等各类物品。还包括处理过涉密信息淘汰、报废的计算机硬盘、移动U盘等通信办
  公设备和各处室未经定密的公文草稿。
  二、涉密载体除正在使用或经审核留存、存档外,其余的都应当及时予以销毁。
  三、各处室领导为销毁涉密载体的审核人,各处室保密员为清理涉密载体的经办人,局领导办
  公室由局办公室保密员负责清理444。
  四、涉密载体应当每半年清理一次,分别于当年6月底和12月底前送局办公室,由机要秘书
  签收集中统一保管。
  五、办公室对清理回收的涉密载体,应当及时派专车、专人运到福建省涉密载体销毁中心进行
  销毁。
  六、销毁涉密载体的登记、审批、交接、销毁等环节的记录资料,机要室应当长期保存备查。
  七、禁止未经审批私自销毁涉密载体;禁止非法捐赠或转送涉密载体;禁止将涉密载体和公文草稿作废品出售;禁止将涉密载体和公文草稿送省涉密载体销毁中心以外的单位销毁。
  公司财务部上报下发的各种文件、资料、协议合同及财务部对外沟通的各种文件、资料、协议合同等。
  权限?
  未经公司总授权任何人不得私自提取审阅或将公司财务文件、资料交他人审阅,确有必要时需请示财务部负责人报公司总,得到批准后,方可提取审阅。?四、财务部文件、资料管理规定?
  1、拟稿:财务部门根据内部管理需要由相关人员起草文件。
  2、审批签发:由财务负责人审核,总审批签字。
  3、传递:在部门内部传递执行。
  4、存档:财务部门留存备份。
  5、督办:财务部门进行督办。
  6、一般性资料文件:员工因工作原因需提取一般性财务资料或文件,需得到财务部负责人的同意。文件、资料审阅完后,应及时送交财务部负责人处。
  7、机密性资料文件:无关人员不得提取审阅,确因工作需要提取审阅时,财务部负责人需报总批准,经总同意后方能提取审阅文件。提取的机密性文件或资料不得带回家或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
  8、绝密性资料文件:无关人员不得提取翻阅。?
  9、对尚未传达的文件不得向外泄露内容,同时必须严格执行公司保密制度,确保机密不被泄露或利用。
  专业处理食品销毁,具体按照《中华人民共和国食品安全法》《食品标准与法规》及实施细则进行处置。在处理不合格产品的过程中,我们从产品装车到货物销毁结束进行全程监控,严格掌控不合格货物的关键处理环节和风险点。根据采样记录,严格核查待销毁物品的品名、型号、数量等信息要素,并设立待销毁货物专用库,在处理中心以焚烧发电与粉碎处理的绿色环保方式作销毁处理,确保产品无法恢复,此举去除了不合格商品流入市场的安全隐患,保护消费者合法权益,维护企业市场品牌荣誉。同时,绿色科学的销毁方式也降低了环境污染风险。销毁完毕,提供正规的销毁证明,照片,等。
  珠海斗门区办公文件销毁报废处理,档案一般不得借出档案室。如有特殊情况,可以作短期外借,多为十天,但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间,须办理续借手续。逾期不还者,档案管理人员要及时催还。机要档案须在档案编号后注明:绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三条第二款。
  档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级他为绝密、机密、秘密三级。有密级档案只许在档案室查阅,不许带离档案室。有密级档案复制时,需经公司主任或副总以上领导批准。需销毁的档案由保管部门填报《作废档案销毁清表》,经相应核准人核准后方可销毁。部门内部档案由部门核准销毁;机要档案由总核准销毁;其余档案由主管副总核准销毁。
  法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的,或由企业发行的各种标准、规章制度等。企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、督委会、总办公会及其相关行政1、企业档案管理要建立健全统计工作,统计数据以原始记录为依据,做到准确、可靠。
  加盖公司章的发文:应送呈总裁判行。若因紧急事务,总裁不在的情况下,可由公司主管行政的副总裁代为判行,但须经总裁补签。(1)保存档案必须有专门的库房,并且具备良好的卫生环境和防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物和防污染等安全措施;
  文件组成案卷后,卷内文件应按照一定规律进行排列,系统地反映问题,做到查找方便。1各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无损。十一、档案的保存期限文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者外,依下列规定办理:1.永久保存:1.1公司章程;
  在一起立卷时应编制好案卷目录,把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚,概括而简洁地拟写好案卷标题,把案卷内容表达出来,装订整齐、牢固,无论何金属物,填写备考表,注明保管期限。2.1文件分类编码应遵循以下原则:
2.1.1系统性:统一分类,统一编码。按照文件分类建立编码系统,由质量保证部建立公司管理文件的分类和编码系统。
2.1.2准确性:文件与编码一一对应,做到一文一码,一旦某文件终止使用,则该文件编码随即作废,不得再次使用。
2.1.3可追踪性:可查询文件的演变历史。
2.1.4识别性:文件的编码可反映出文件的文本和类别。
2.1.5稳定性:任何人不得随意变动文件,若需变动,应经批准,并随之变更相关文件的编码。
2.1.6相关一致性:文件一旦经过修订,必须给新的修订号,同时对其相关文件中出现的该文件编码进行修订。
2.1.7发展性:考虑将来的发展及管理手段的改进。
2.2全部文件均按编码管理,完整的公司文件编码系统格式如下:
  4)声像材料的处理;所有声像材料交由秘书处理。、电报处理:、电报视同公文,依公文原则办理。收文处理要点
  以工会名义发文:中国xx工字    年    号公司文号顺序以年为单位从001号开始,公司及各部门采用大排序的方式编号。
  3、对档案进行加工整理,汇编专题资料或编制产品、科研成果、基建工程简介、文摘和数据手册、图表手册、市场信息、用户反映、国内外同行业生产情况介绍等。
  公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在30万元以上的重大合同。机密档案包括:(1)财务资料;企业档案管理要建立健全统计工作,统计数据以原始记录为依据,做到准确、可靠。档案统计主要有档案管理基本情况统计,档案数量统计,档案提供利用及其效果的统计等。第二十四条档案管理现代化
  就是把分散的,以及散失到其他部门的各类档案资料,按有关规定,有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档,即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料,由办公室及企业下属部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。知名企业档案管理办法借阅档案须妥善保管,若有遗失,将根据档案的价值和数量报公司领导批准后,责令其赔偿一切损失。
  档案的借阅者应负责档案的完整和完全,不得私自影印、复制、翻印,不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证,不得转借,如有违纪,酌情处罚。